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Directora de Auditorías Especiales de la Contraloría dicta conferencia en XVII Congreso Regional CRAICG 2018
7 / Junio / 2018

La directora de Auditorías Especiales, Rafaela Gómez Pérez, dictó la conferencia “Desafíos Actuales y Futuros de la Auditoría Interna Gubernamental”, en la que ofreció detalles de las acciones que está implementando la Contraloría General de la República (CGR) para fortalecer la capacidad de los auditores internos.

La disertación tuvo lugar en el XVII Congreso Regional de Auditoría Interna, Riesgo, Control de Gestión y Finanzas (CRAICG 2018), organizado por el Instituto de Auditores Interno de la República Dominicana, la cual tuvo por lema “Auditoria Interna: ¿Víctima o Protagonista?",

En dicho escenario expuso el interés que tiene la institución de alcanzar la madurez del control interno institucional, lo que esperan se consolide en el año 2020 con las diversas acciones que vienen implementando desde el organismo.

Dijo que la planificación en auditoría está alineada al Plan Estratégico elaborado por la Contraloría del 2017 hasta 2020. También cuentan con guías especializadas en la efectividad del control interno y tecnología de apoyo para adquirirlo.

Reconocer el valor del auditor interno

Gómez también dijo que trabajan para erradicar la falta de conocimiento que existe en torno al rol que desempeña el auditor interno. También se refirió al riesgo que implica la falta de uso de la tecnología y cómo la Contraloría la está incorporando como parte del fortalecimiento del auditor interno.

Precisó que en la CGR se está trabajando en un proyecto que explica lo que está haciendo esa institución dentro de su estrategia de fortalecimiento. El mismo está basado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde está incorporado el Sistema de Control Interno.

Actualmente ese Sistema de Control Interno está basado en lo que son las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitida por la Contraloría General de la República.

Componentes del control interno

La profesional destacó que la efectividad de ese control se trabaja en base a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), sustentadas en la herramienta internacional COSO, establecida en la Ley 10-07, que a su vez se apoya en los cinco componentes.

Estos componentes son: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión y Seguimiento.

CRAICG 2018 tuvo como tema central “Auditoría Interna, Riesgo, Control de Gestión y Finanzas”, y se llevó a cabo del 31 de mayo al 03 de junio en Punta Cana, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

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